铜陵市委统战部2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 铜陵市委统战部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜陵市委统战部2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铜陵市委统战部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
铜陵市委统战部2019年度部门决算情况
第一部分 铜陵市委统战部概况
一、部门职责
(一)负责贯彻执行党的统战工作方针、政策,开展统一战线理论、政策调查研究;负责开展统一战线重大活动,牵头组织并协调处理统一战线重大事项;向市委反映全市统一战线情况,提出开展统战工作的意见和建议;监督统战一战线方针、政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。
(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的工作方针、政策;发挥民主党派和无党派代表人士政治协商、民主监督、参政议政作用;为市委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派和无党派代表人士通报中央及省、市委有关工作情况和指示精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。
(三)督促、检查党的民族、宗教政策的贯彻落实;团结少数民族、宗教界代表人士,做好少数民族干部的培养、选拔工作;加强爱国宗教团体建设,引导宗教团体和信教群众在政策和法律允许的范围内有序开展活动,促进宗教与社会相适应;协调处理民族、宗教方面的重大事项;协助有关部门打击邪教,抵御境外敌对宗教势力的渗透和破坏活动。
(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系港澳同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团;做好台胞、台属、侨胞、侨属和出国、归国留学人员的统战工作。
(五)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、安排、使用工作;协助各民主党派做好机关干部管理工作。
(六)调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;负责联系海外工商界社团和代表人士。
(七)调查研究我市无党派代表人士和党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养无党派代表人士和党外知识分子代表人物。
(八)负责开展统一战线理论、方针、政策和统一战线重大活动以及党外先进人物的宣传报道工作;指导市统战理论研究会开展工作。
(九)负责指导、协调各党委(党组)和有关部门开展统一战线工作;负责统战部门的干部培训工作。
(十)完成市委和上级统战部门交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,铜陵市委统战部2019年度部门决算包括部门本级决算,与预算比较,增加0户。
纳入铜陵市委统战部2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
市委统战部本级 |
|
|
第二部分 铜陵市委统战部2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
栏 次 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1032.70 |
一、一般公共服务支出 |
913.89 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.99 |
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
78.15 |
|
|
九、卫生健康支出 |
14.65 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
37.91 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
1.78 |
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
1032.70 |
本年支出合计 |
1047.37 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29.00 |
年末结转和结余 |
14.33 |
总计 |
1061.70 |
总计 |
1061.70 |
收入决算表
公开02表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||
栏次 |
合计 |
1,032.70 |
1,032.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
899.21 |
899.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
17.32 |
17.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20125 |
港澳台事务 |
111.27 |
111.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012505 |
台湾事务 |
110.98 |
110.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
507.30 |
507.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013401 |
行政运行 |
81.90 |
81.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
312.16 |
312.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013404 |
宗教事务 |
113.24 |
113.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
223.88 |
223.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
223.88 |
223.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.15 |
78.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.63 |
44.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.75 |
42.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
37.91 |
37.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
37.91 |
37.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,047.37 |
804.10 |
243.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
913.89 |
672.39 |
241.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
17.32 |
17.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20123 |
民族事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012304 |
民族工作专项 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20125 |
港澳台事务 |
125.94 |
125.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012502 |
一般行政管理事务 |
14.96 |
14.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012505 |
台湾事务 |
110.98 |
110.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20134 |
统战事务 |
507.30 |
295.81 |
211.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013401 |
行政运行 |
81.90 |
81.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013402 |
一般行政管理事务 |
312.16 |
100.67 |
211.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013404 |
宗教事务 |
113.24 |
113.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
223.88 |
223.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
223.88 |
223.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20599 |
其他教育支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
78.15 |
78.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.63 |
44.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.75 |
42.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20825 |
其他生活救助 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082501 |
其他城市生活救助 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
37.91 |
37.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
37.91 |
37.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
1.78 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
1.78 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
1.78 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1032.70 |
一、一般公共服务支出 |
899.21 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.99 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
78.15 |
0.00 |
|
|
九、卫生健康支出 |
14.65 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
37.91 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
1.78 |
0.00 |
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
1032.70 |
本年支出合计 |
1032.70 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
9.43 |
年末财政拨款结转和结余 |
9.43 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
9.43 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
总计 |
1042.13 |
总计 |
1042.13 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门: 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||
|
合计 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
1032.70 |
789.43 |
243.28 |
1032.70 |
789.43 |
243.28 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
899.21 |
657.72 |
241.49 |
899.21 |
657.72 |
241.49 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.32 |
17.32 |
0.00 |
17.32 |
17.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20125 |
港澳台事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.27 |
111.27 |
0.00 |
111.27 |
111.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012505 |
台湾事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.98 |
110.98 |
0.00 |
110.98 |
110.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
507.30 |
295.81 |
211.49 |
507.30 |
295.81 |
211.49 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
0.00 |
|
2013401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.90 |
81.90 |
0.00 |
81.90 |
81.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
312.16 |
100.67 |
211.49 |
312.16 |
100.67 |
211.49 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
0.00 |
|
2013404 |
宗教事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113.24 |
113.24 |
0.00 |
113.24 |
113.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223.88 |
223.88 |
0.00 |
223.88 |
223.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223.88 |
223.88 |
0.00 |
223.88 |
223.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.15 |
78.15 |
0.00 |
78.15 |
78.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.63 |
44.63 |
0.00 |
44.63 |
44.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.75 |
42.75 |
0.00 |
42.75 |
42.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.91 |
37.91 |
0.00 |
37.91 |
37.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.91 |
37.91 |
0.00 |
37.91 |
37.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
646.70 |
302 |
商品和服务支出 |
106.63 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
223.54 |
30201 |
办公费 |
10.79 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
224.95 |
30202 |
印刷费 |
4.39 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
11.46 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
14.79 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.87 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
45.45 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
11.80 |
31002 |
办公设备购置 |
1.87 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.76 |
30209 |
物业管理费 |
0.63 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
39.28 |
30211 |
差旅费 |
18.31 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
56.84 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
29.63 |
30214 |
租赁费 |
0.65 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.23 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.69 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.94 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
7.39 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.43 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
6.85 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.37 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
26.02 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.82 |
30239 |
其他交通费用 |
25.84 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.93 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
赠与 |
0.00 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
680.93 |
公用经费合计 |
108.49 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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注:市委统战部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
第三部分 铜陵市委统战部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1061.70万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1061.70万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加236.51、236.51万元,增长28.6%,主要原因:一是机构改革后,原市民宗局、市台办、市侨办、市侨联全部划入市委统战部,人员经费、工作经费增加;二是开展了庆祝新中国成立70周年系列活动。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1032.70万元,其中:财政拨款收入1032.70万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1047.37万元,其中:基本支出804.10万元,占76.8%;项目支出243.28万元,占23.2%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1042.13万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1042.13万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加256.29、256.29万元,增长32.6%,主要原因:一是机构改革后,原市民宗局、市台办、市侨办、市侨联全部划入市委统战部,人员经费、工作经费增加;二是开展了庆祝新中国成立70周年系列活动。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1032.70万元,占本年收入的97.3%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加362.64万元,增长54.1%。主要原因是机构改革后,原市民宗局、市台办、市侨办、市侨联全部划入市委统战部,人员经费、工作经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1032.70万元,占本年支出的97.3%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加362.64万元,增长54.1%。主要原因机构改革后,原市民宗局、市台办、市侨办、市侨联全部划入市委统战部,人员经费、工作经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1032.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出899.21万元,占87.1%;教育(类)支出0.99万元,占0.09%;社会保障和就业(类)支出78.15万元,占7.6%;卫生健康(类)支出14.65万元,占1.4%;住房保障(类)支出37.91万元,占3.7%;其他(类)支出1.78万元,占0.11%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为699.5万元,支出决算为1032.70万元,完成年初预算的147.6%。决算数大于预算数的主要原因: 一是机构改革后,原市民宗局、市台办、市侨办、市侨联全部划入市委统战部,人员经费、工作经费增加;二是开展了庆祝新中国成立70周年系列活动。其中:基本支出789.43万元,占76.4%;项目支出243.28万元,占23.6%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.32万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后,市侨办、市侨联划入市委统战部,增加了部分职能,开展了侨务、侨联等相关活动。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.45万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后,市侨办、市侨联划入市委统战部,增加了部分职能,开展了侨务、侨联等相关活动。
3.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后,市民宗局划入市委统战部。开展了民族团结进步宣传、少数民族脱贫攻坚等活动。
4.一般公共服务(类)港澳台事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.28万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后,市台办划入市委统战部,开展了对台相关活动。
5.一般公共服务(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)。年初预算为104.08 万元,支出决算为110.98万元,完成年初预算的106.7%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后,市台办划入市委统战部,开展了对台相关活动。
6.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为83.31万元,支出决算为81.90万元,完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后,厉行节约,减少了行政运行成本。
7.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为314.86万元,支出决算为312.16万元,完成年初预算的99.1 %。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后,厉行节约,减少了办公成本。
8.一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为113.24万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后,市民宗局划入市委统战部,开展了宗教领域各项工作。
9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为223.88万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后,市台办、市民宗局、市侨办、市侨联划入市委统战部,增加了部分职能。
10.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.99万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后,市台办、市民宗局、市侨办、市侨联划入市委统战部,增加了部分职能。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1.88万元,支出决算为1.88万元,完成年初预算的100%。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为40.52万元,支出决算为42.75万元,完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后,市台办、市民宗局、市侨办、市侨联划入市委统战部,机关人员增加。
13.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.5万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后,市台办、市民宗局、市侨办、市侨联划入市委统战部,增加了部分职能,对宗教界生活困难人员给予适当生活救助。
14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.02万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后,市台办、市民宗局、市侨办、市侨联划入市委统战部,机关人员增加。
15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.16万元,支出决算为13.89万元,完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后,市台办、市民宗局、市侨办、市侨联划入市委统战部,机关人员增加。
16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.72万元,支出决算为0.76万元,完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后,市台办、市民宗局、市侨办、市侨联划入市委统战部,机关人员增加。
17.住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为24.31万元,支出决算为25.65万元,完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后,市台办、市民宗局、市侨办、市侨联划入市委统战部,机关人员增加。
18.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为12.16万元,支出决算为12.26万元,完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后,市台办、市民宗局、市侨办、市侨联划入市委统战部,机关人员增加。
19. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.78万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后,市台办、市民宗局、市侨办、市侨联划入市委统战部,机关人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出789.42万元,其中人员经费680.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费108.49万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
市委统战部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,铜陵市委统战部机关运行经费支出108.49万元,比2018年减少12.79万元,下降10.5%,主要原因是机构改革后,市台办、市民宗局、市侨办、市侨联划入市委统战部,减少了机关运行成本。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,铜陵市委统战部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,铜陵市委统战部共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门对2019年度纳入部门预算的0个项目支出开展了绩效自评,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。无评价结果显示。
本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元,无评价结果显示。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价,无评价结果显示。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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